Заказ по телефону:
+7 (343) 288-75-77
Часы работы:
ПН - ПТ 09:00 - 18:00

Кассовая дисциплина

Тема: Ведение унифицированных форм КМ. Заполнение Формы КО-5.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ООО, на ЕНВД, применяем 2 чекопечатающих машин вместо ККМ и для себя ведем КМ-4 и КМ-6, КМ-3, но КМ-7 не ведем. Кассир предприятия выдает зав.магазина разменную монету общей суммой, а в конце смены зав.магазина возвращает разменную монету и выручку с 2-х касс в кассу предприятия. Форму КО-5 ведет зав.магазина и в графе 3 указывает сумму разменной монеты.

1) Что указывать в графе 5 - выручку с торговой кассы?

2) Правильно ли что КО-5 ведет не кассир предприятия, а зав. магазина?

3) Необходимо ли КО-5 вести отдельно по каждой кассе?

4) Обязательно ли к ПКО на сдачу торговой выручки прикладывать КМ-6 или другой документ?

Спасибо.

Посмотреть ответ

 

 


 

Подскажите, пожалуйста, кассир организации на всех ПКО и РКО и всех приложенных к ним документам ставит штамп "Оплачено" и подпись.

Нужно ли ставить ДАТУ, расшифровку подписи, должность?

Посмотреть ответ

 

 


 

Подскажите, пожалуйста, кассир организации на всех ПКО и РКО и всех приложенных к ним документам ставит штамп "Оплачено" и подпись.

Нужно ли ставить ДАТУ, расшифровку подписи, должность?

Посмотреть ответ

 

 


 

Тема: Должность на кассовых ордерах.

Если отсутствующего кассира, гл.бухгалтера или руководителя временно заменяет другой сотрудник организации, то нужно ли в ПКО и РКО ставить на кассовых ордерах должность замещающего сотрудника или достаточно подписи и расшифровки подписи с инициалами?

Спасибо.

Посмотреть ответ

 

 


 

Деятельность його-центра: занятия групповые(практические, теоретические), занятия индивидуальные. Продажа сопутствующего товара на ресепшене.

Под какое налогообложение попадает данный вид деятельности?

ЕНВД, патент или только УСН возможна?

Посмотреть ответ

 

 


 

Тема: Ведение унифицированных форм КМ. Заполнение Формы КО-5.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,ООО, на ЕНВД, применяем 2 чекопечатающих машин вместо ККМ и для себя ведем КМ-4 и КМ-6, КМ-3, но КМ-7 не ведем.Кассир предприятия выдает зав.магазина разменную монету общей суммой, а в конце смены зав.магазина возвращает разменную монету и выручку с 2-х касс в кассу предприятия. Форму КО-5 ведет зав.магазина и в графе 3 указывает сумму разменной монеты.

1) Что указывать в графе 5 - выручку с торговой кассы?

2) Правильно ли что КО-5 ведет не кассир предприятия, а зав. магазина?

3) Необходимо ли КО-5 вести отдельно по каждой кассе?

4) Обязательно ли к ПКО на сдачу торговой выручки прикладывать КМ-6 или другой документ?

Спасибо.

Посмотреть ответ

 

 


 

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кассир организации на всех ПКО и РКО и всех приложенных к ним документам ставит штамп "Оплачено" и подпись. Нужно ли ставить ДАТУ, расшифровку подписи, должность?

Посмотреть ответ

 

 


 

Тема: Должность на кассовых ордерах.

Если отсутствующего кассира, гл.бухгалтера или руководителя временно заменяет другой сотрудник организации, то нужно ли в ПКО и РКО ставить на кассовых ордерах должность замещающего сотрудника или достаточно подписи и расшифровки подписи с инициалами? Спасибо

Посмотреть ответ

 

 


 

Подскажите пожалуйста, ИП на УСН без работников в 2014 году всё так же может уменьшать сумму налога на 100% страховых взносов за себя? Вот только фраза о фиксированном размере немного смутила. Ведь с 2014 года фиксрованный размер будет порядка 16 т.р. в ПФР и порядка 3 т.р. в ФОМС. Если ИП имеет доход больше 300 т.р., то дорасчитываются дополнительные суммы взносов в ПФР - будут ли в таком случае уменьшать сумму налога дополнительно начисленные суммы взносов?
С уважением ,бухгалтер.
Спасибо!

Посмотреть ответ

 

 


 

Добрый день! Подскажите пожалуйста, я являюсь посредником на УСН, выставляю счет-фактуры с НДС, мне нужно их регистрировать в журнале учета счет-фактур выданных? Нужно ли сдавать этот журнал в ИФНС? Нужно ли сдавать журнал полученных счет-фактур? И какие санкции предусмотрены за несдачу/не своевременную сдачу журналов выданных/полученных счет-фактур? А если организация на ОСНО, то ей нужно вести журналы выданных/полученных счет-фактур и сдавать их в налоговую или достаточно будет декларации по НДС? Заранее спасибо за ответ.

Посмотреть ответ

 

 


 

ООО на ОСНО, с 01 января 2015г. переходит на УСН ( доходы минус расходы). Основные средства за 9 месяцев 2014г. полностью самортизированы. В 4 квартале 2014г. оплачены и получены новые ОС, которые не введены в эксплуатацию. Подскажите, пожалуйста, как и когда правильно ввести ОС в эксплуатацию, чтобы не было проблем с НДС.

Посмотреть ответ

 

 


 

Добрый день. Как отражаются доходы и расходы (книга УСН "Д-Р") у тур.агенств (если есть агентские договора)?

Посмотреть ответ

 


 

В бухгалтерском и налоговом учете ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ было принято решение применять новую схему учета операций по договору финансовой аренды (лизинга). То есть ежемесячные платежи по лизингу отражаются как расходы сч. 20, а амортизация на сч. 76 Арендные обязательства. На основании договора цессии мы получили права и обязанности по договору лизинга.

Дт 08.04 Кт 76.05.1 «Арендные обязательства» - Получено ОС в лизинг

Дт 19.03. Кт 76.05.1 «Арендные обязательства» - НДС

Дт 01.02 Кт 08.04 Введено в эксплуатацию

Возникает вопрос:

1) В части НДС: так как ежемесячно мы начисляем НДС и возмещаем его на основании выставленных с/ф лизингодателем делая проводки:

Дт 20 Кт 76.05.2 «Расчеты с лизингодателем»

Дт 19.04 Кт 76.05.2 «Расчеты с лизингодателем»

Дт 68.02 Кт 19.04

Получается, что он у нас зависает на счете 19.01? А если не показывать данные проводки, то отражается некорректная сумма задолженности по договору лизинга.

2) Первоначальная стоимость в бухгалтерском и налоговом учете?

Посмотреть ответ

 

 


 

ИП сдает в аренду нежилые помещения, получил патент на 2014 год, другой деятельности нет. Раньше был на УСН 6 %, от УСН не отказывался. Работников нет. В 2014 году несколько помещений продал. За 2014 год он должен сдать декларацию по УСН, может ли он уменьшить сумму налога по УСН на всю сумму уплаченных фиксированных страховых взносов за себя и на сумму уплаченных страховых взносов 1% от дохода, превышающего 300000 руб., не деля их на деятельность по патенту и УСН?

Посмотреть ответ


 

Здравствуйте, нашей организации от налоговой инспекции пришло письмо-сообщение о том, что суммы реализаций по строкам 010 и 020 декларации по налогу на прибыль больше чем в декларациях по НДС за три квартала. Посмотрев в чем расхождения я поняла, что они имеют ввиду суммы внереализационных доходов, но эти доходы являются доходами в виде излишков материально-производственных запасов, которые выявлены в ходе инвентаризации, это все отражено в декларации по налогу на прибыль в Приложении№1 к Листу02 по строке 104. Вопрос, где в декларации по НДС я должна отразить данные внереализационные доходы или не должна нигде их отражать?
Заранее спасибо за ответ!

Посмотреть ответ

 

 


 

Добрый день!

Прошу помочь, у меня есть покупатель юридическое лицо, бухгалтерия которого просит, чтоб в накладной ТОРГ12 стояли прочерки во всех пустых графах внутри табличной части.

Ссылаясь на «Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете», утвержденным Мн.фином СССР № 105 от 29.07.1983г. в котором есть пункт 2.9 «Свободные строки в первичных документах подлежат обязательному прочерку».

1. Программа 1С не выдает прочерки в незаполненных графах.

2. Клеточка в табличной части не является свободной строкой. Тк документ создавался еще в 1983г., то этот пункт был понятен, тк бланки были типографские и заполнялись «от руки».

Помогите разобраться в данной ситуации. Насколько правомочны данные требования?

Посмотреть ответ

 

 


 

ООО находится на УСН , имеет в собственности недвижимое имущество ( первый этаж жилого дома под магазин продукты). Как рассчитать налог на имущество с 01.01.2015 г. (формула расчета с учетом изменений в 2015 году)?

Закажи консультацию от ООО АБК "Счетовод"
Я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями и политикой конфиденциальности